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企业如果发生跨月的增值税发票开具错误、销售退回等事项需要重开的,需要先开具红字发票信息表,然后开具对应的红字发票,红字发票信息表本身属于审批流程,不需要单独入账,企业拿到或者开具对应的红字发票时,才按发票的金额和税额进行入账即可。