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对于销售方来说,开具给对方的增值税专用发票,对方已经认证的,需要由购货物申请红字信息表,销售方根据对方开具的红字信息表的内容开具对应红字发票,对于购买方来说,则在收到对方的红字发票后,在下个申报期内,将红字发票对应的金额和税额在申报增值税的时候做进项税额转出处理。