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销售单位开具的增值税发票,如果对方已经认证,而且跨月了的,可以先由对方企业开具红字信息表,然后本单位根据对方开具的红字信息表开具对应的红字发票,对该红字发票,销售企业作为销项负数处理,而对购买方,则对该发票对应的进项税额做转出处理。