一、费用报销程序:

1. 粘贴原始凭证。

2. 填写并计算报销单。

3. 签字审批。

4. 会计审核单据。

5. 会计编制凭证。

6. 出纳现金付款。

二、费用报销审批流程:

1. 部门经理:证明业务属性。

2. 财务部审核:审核发票、审核金额、审核预算。

3. 财务总监:掌握资金流向。

4. 主管副总:同意支出。

5. 总经理:在没有预算时或金额较大时进行审批。