专用发票账目不符,怎么调整处理?
在处理专用发票账目不符的情况时,需要采取以下措施:
1. 如果多开具了发票金额,应该通过开具红字发票来冲销多余的部分。 2. 若少开具了发票金额,则需要补开发票以补充不足的金额。 3. 当发票商品名称不匹配时,应将原发票全部作废,并依据正确的商品信息重新开具新的发票。
1. 如果多开具了发票金额,应该通过开具红字发票来冲销多余的部分。 2. 若少开具了发票金额,则需要补开发票以补充不足的金额。 3. 当发票商品名称不匹配时,应将原发票全部作废,并依据正确的商品信息重新开具新的发票。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。